XYZH/2023BJAG1F0316
四川观想科技股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川观想科技股份有限公司(以下简称观想科技公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月24日出具了XYZH/2023BJAG1B0196号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,观想科技公司编制了本专项说明所附的观想科技公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是观想科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计观想科技公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对观想科技公司2022年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计观想科技公司2022年度财务报表时观想科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解观想科技公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供观想科技公司为2022年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二○二三年四月二十四日
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:四川观想科技股份有限公司单位:万元
企业负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
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